Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2018
Tahun
0,00%
IKU
0,00%
Anggaran
SEKRETARIAT DAERAH
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
SEKRETARIAT DPRD
Sasaran Strategis
2
1.
Terwujudnya aktifitas peran fungsi kewenangan DPRD Kota Cirebon dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
2.
Terwujudnya aktifitas, peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cirebon dalam membentuk dan mendukung kegiatan DPRD Kota Cirebon
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan dasar
2.
Meningkatnya kualitas guru
3.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
Indikator Kinerja
23
23
1.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD
Target: 0,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Angka Melanjutkan ke SMP/MTs
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Angka Kelulusan SD/MI
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Angka kelulusan SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Terwujudnya tertib administrasi perkantoran
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Indek Kepuasan Layanan Pendidikan
Target: 84,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Angka Parsitipasi Kasar (APK) PAUD
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
15.
Angka Parsitipasi Murni (APM) PAUD
Target: 80,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
16.
Tingkat Kehadiran
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
17.
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
18.
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
19.
Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
20.
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
21.
Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
22.
Setiap kelurahan memiliki lembaga PAUD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
23.
Prosentase penduduk melek huruf usia 10 tahun ke atas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
0
Tidak ada data.
DINAS KESEHATAN
Sasaran Strategis
5
1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan
2.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
4.
Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas sesuai standar akreditasi RS
5.
Terselenggaranya Rumah Sakit Gunungjati sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran Strategis
7
1.
Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara dan fasilitas umum
3.
Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
4.
Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
5.
Tersedianya sistem pengelolaan air minum
6.
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
7.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima
Indikator Kinerja
11
11
1.
Proporsi Jumlah jembatan kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Proporsi jalan dalam kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya bangunan gedung negara dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik
Target: 2,00 titik
Realisasi: 0,00 titik
-
5.
Pengembangan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Pelayanan air limbah domestik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Cakupan pelayanan air minum non perpipaan
Target: 7,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
14
1.
Program Penyelenggaraan Jalan
-
2.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
3.
Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung
-
4.
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
-
5.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
-
6.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
-
7.
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
-
8.
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
9.
Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum
-
10.
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
-
11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
14.
Program Penimngkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlatih
2.
Meningkatnya Pencari Kerja Yang Ditempatkan
3.
Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Indikator Kinerja
3
3
1.
Persentase tenaga kerja yang terlatih meningkat 8% ditahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Presentase tenaga kerja yng ditempatkan meningkat sebesar 12% di Tahun 2018
Target: 6,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 8% pada Tahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
8
8
1.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
-
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
7.
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
-
8.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
-
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran Strategis
6
1.
Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat kota Cirebon melalui ketersediaan pangan yang cukup, sarana prasarana distribusi yang memadai dan keterjangkauan harga pangan
2.
Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat kota Cirebon melalui penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
3.
Meningkatnya arus pemasaran produk pertanian
4.
Meningkatnya hasil pertanian yang berkualitas
5.
Meningkatnya hasil peternakan yang berkualitas
6.
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja
15
15
1.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Target: 87,00 poin
Realisasi: 0,00 poin
-
2.
Prosentase akses pemasaran dari 50% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2018
Target: 5,00 %/th
Realisasi: 0,00 %/th
-
3.
Peningkatan produktivitas Padi
Target: 6,00 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
4.
Peningkatan produktivitas Palawija
Target: 9,26 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
5.
Peningkatan produktivitas Horrtikultura
Target: 4,89 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
6.
Jumlah produksi daging sapi dari 300.000 kg pada tahun 2012 menjadi 400.000 kg pada tahun 2018
Target: 400.000,00 kg
Realisasi: 0,00 kg
-
7.
Jumlah produksi daging babi dari 40.000 kg pada tahun 2012 menjadi 50.000 kg pada tahun 2018
Target: 50.000,00 kg
Realisasi: 0,00 kg
-
8.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3%/th
Target: 4.600,00 ton
Realisasi: 0,00 ton
-
9.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3%/th
Target: 345,00 ton
Realisasi: 0,00 ton
-
10.
Penguatan cadangan pangan
Target: 60,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Stabilisasi harga dan pasokan pangan
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Penanganan daerah rawan pangan
Target: 60,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target: 75,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
15.
Ketersediaan energi dan protein per kapita
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
13
13
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Peningkatan Ketahanan Pangan
-
7.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
-
8.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
-
9.
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
-
10.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
11.
Pencegahan Penyakit Hewan
-
12.
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
-
13.
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sasaran Strategis
6
1.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3.
Menurunnya jumlah PMKS
4.
Pemberdayaan Ekonomi
5.
Meningkatnya swadaya masyarakat
6.
Meningkatnya tertib adminisrasi kelurahan
Indikator Kinerja
6
6
1.
Terpenuhinya penunjang pelayananadministrasi
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk
Target: 300,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
4.
Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 2 kelurahan
Target: 1,30 wartek, posyantek wartek
Realisasi: 0,00 wartek, posyantek wartek
-
5.
Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW
Target: 20,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahankecamatan dan kelurahan
Target: 6,00 kelurahan
Realisasi: 0,00 kelurahan
-
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PERHUBUNGAN
Sasaran Strategis
6
1.
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
2.
Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
3.
Tersedianya sarana penunjang administrasi Perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4.
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang profesional dan berwibawa
5.
Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah
6.
Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory reform ) bidang perhubungan
Indikator Kinerja
7
7
1.
Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan 11 titik dan daerah rawan kecelakaan 5 titik
Target: 6,00 titik
Realisasi: 0,00 titik
-
2.
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Tersediaya gedung kantor yang layak
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis perhubungan serta pegawai PKB yang dinilai
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Tersedianya Peraturan tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
12
12
1.
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
-
2.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
3.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
4.
Peningkatan Pelayanan UPTD
-
5.
Peningkatan Pelayanan Parkir
-
6.
Peningkatan Pelayanan Angkutan
-
7.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
9.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
10.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
11.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
12.
Penataan Peraturan Perundang - Undangan
-
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan KB dan KR Tepat Sasaran
2.
Terfasilitasinya Pembinaan KB Secara Berkelanjutan
3.
Terwujudnya Kesadaran Remaja Tentang KB dan Kesehatan Reproduksi
4.
Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pembangunan Kependudukan dan KB
Indikator Kinerja
10
10
1.
Persentase laju pertumbuhan penduduk *Kota Cirebon Dalam Angka
Target: 0,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Angka kelahiran total per WUS 15-49 thn
Target: 2,18 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate / CPR)
Target: 63,05 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Target: 15,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Jumlah peserta KB / PB
Target: 7.000,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
6.
Jumlah pembinaan peserta KB aktif / PA
Target: 29.000,00 pembinaan KB aktif
Realisasi: 0,00 pembinaan KB aktif
-
7.
Persentase peserta KB aktif MKJP
Target: 25,83 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 thn
Target: 12,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
9.
Jumlah kelompok remaja peduli KB dan Kesehatan Reproduksi
Target: 24,00 kelompok
Realisasi: 0,00 kelompok
-
10.
Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
9
9
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Program Keluarga Berencana
-
7.
Program Penyuluhan dan Penggerakan
-
8.
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
-
9.
Program Pengendalian Penduduk
-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sasaran Strategis
5
1.
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarkat yang harmonis
2.
Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenologi informasi
3.
Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4.
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia DKIS yang profesional dan berwibawa
5.
Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah
Indikator Kinerja
9
9
1.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Terpenuhinya infrastruktur teknologi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menunjang Kelancaran pelaksanaan tugas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan Kinerja aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis komunikasi informatika dan statistik
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
15
15
1.
Program persandian komunikasi dan informasi
-
2.
Program pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
-
3.
Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
-
4.
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
-
5.
Program kerjasama informasi dengan media massa
-
6.
Program pengembangan data / informasi/ statistik daerah
-
7.
Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
-
8.
Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
-
9.
Program pelayanan administrasi perkantoran
-
10.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
11.
Program peningkatan disiplin aparatur
-
12.
Program kerjasama bidang komunikasi dan informasi
-
13.
Program fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi
-
14.
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
15.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran Strategis
3
1.
Terkendalinya tingkat inflasi dan meningkatnya volume , nilai ekspor produk Kota Cirebon
2.
Meningkatnya nilai modal usaha koperasi dan UKM
3.
3. Meningkatnya kualitas mutu hasil produksi industri / IKM
Indikator Kinerja
7
7
1.
Tingkat inflasi
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Volume ekspor
Target: 4.400,00 KGS
Realisasi: 0,00 KGS
-
3.
Nilai ekspor
Target: 11.000,00 USD
Realisasi: 0,00 USD
-
4.
Jumlah penerbitan dokumen SKA
Target: 3.800,00 dokumen
Realisasi: 0,00 dokumen
-
5.
Koperasi
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
UKM
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Jumlah produk industri yang berkualitas dan sesuai standar industri
Target: 20,00 komoditi
Realisasi: 0,00 komoditi
-
Program
16
16
1.
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
-
2.
Metrologi Legal
-
3.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Pengawasan Kemetrologian
-
4.
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
-
5.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
6.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
8.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
9.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
-
10.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
-
11.
Peningkatan Kualiatas Kelembagaan Koperasi
-
12.
Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW Untuk Keluarga Miskin
-
13.
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
-
14.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
15.
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
-
16.
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sasaran Strategis
2
1.
Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat
2.
Meningkatnya Nilai Investasi
Indikator Kinerja
2
2
1.
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Target: 65,00 point
Realisasi: 0,00 point
-
2.
Meningkatnya Nilai Investasi
Target: 2,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
8
8
1.
Penataan Dan Pelayanan Perijinan
-
2.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
-
4.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
6.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
-
7.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
-
8.
Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
-
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
5
1.
Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas
2.
Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan
3.
Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
4.
tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan
5.
Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD
Indikator Kinerja
10
10
1.
ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%
Target: 82,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
3.
Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD
Target: 95,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
4.
Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
5.
Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
6.
tingakat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
7.
Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
8.
tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan
Target: 4,00 kajian
Realisasi: 0,00 kajian
-
9.
implementasi SOP BPPPPD
Target: 75,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
10.
tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
Program
11
11
1.
Program Pengembangan Data/Informasi
-
2.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
3.
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-
4.
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan
-
5.
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
-
6.
Program Penelitian dan Pengembangan
-
7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
8.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
9.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
10.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
11.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan Pada Aparatur Pemerintahan;
2.
Terwujudnya Aparatur Daerah yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN HARJAMUKTI
Sasaran Strategis
4
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah
2.
Terakomodirnya semua usulan Pembangunan dari RW/RT dalam Musrenbang
3.
Tercapainya Prestasi Kecamatan dalam Lomba Keagamaan Tingkat Kota
4.
Terwujudnya Prestasi di Bidang K3
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunya Jumlah Keluhan Masyarakat.......Jumlah Keluhan
Target: 10,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Meningkatnya Realisasi Hasil Musrenbang Kecamatan Harjamukti
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Juara Umum Tingkat Kota
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Terwujudnya RW K3 sebanyak 75 %
Target: 25,00 RW
Realisasi: 0,00 RW
-
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN PEKALIPAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN KESAMBI
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN KEJAKSAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Tingkat waktu tanggap pelayanan administrasi dan kejadian bencana lainnya.
2.
Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
Data per 0 0 : WIB