Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2017
Tahun
78,47%
IKU
36,03%
Anggaran
SEKRETARIAT DAERAH
Sasaran Strategis
6
1.
Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD
2.
Terwujudnya kelancaran tugas organisasi dan pimpinan daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)
3.
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kota
4.
Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan
6.
Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan
Indikator Kinerja
7
5
2
1.
Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi ketatalaksanaan 100% di Tahun 2018
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100% di tiap tahunnya
Target: 100,00 Persen
Realisasi: 75,00 Persen
75,00%
3.
Jumlah Perda dan Perwali yang dihasilkan
Target: 70,00 Perda Perwal
Realisasi: 40,00 Perda Perwal
57,14%
4.
Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%
Target: 0,00 titik koordinat PBU
Realisasi: 0,00 titik koordinat PBU
-
5.
Rasio sarana dan Prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang mengajukan proposal bantuan
Target: 85,00 persen
Realisasi: 86,00 persen
101,18%
6.
Peringkat Kota Cirebon di tingkat Provinsi
Target: 7,00 peringkat
Realisasi: 14,00 peringkat
200,00%
7.
Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah 100% di tiap tahunnya
Target: 100,00 Persen
Realisasi: 75,00 Persen
75,00%
Program
21
18
3
1.
Program penataan kelembagaan
45,52%
2.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
61,41%
3.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
64,57%
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70,84%
5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
74,78%
6.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
52,53%
7.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
69,45%
8.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36,65%
9.
Program Pendidikan dan Kedinasan
-
10.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
39,07%
11.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
84,87%
12.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
92,30%
13.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
58,30%
14.
Program Pembinaan Administrasi Umum
43,62%
15.
Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
26,25%
16.
Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
30,56%
17.
Program Pembinaan Pemerintahan
20,44%
18.
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
60,67%
19.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
40,50%
20.
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
70,63%
21.
Program Kerukunan Umat Beragama
97,25%
SEKRETARIAT DPRD
Sasaran Strategis
2
1.
Terwujudnya aktifitas, peran dan fungsi kewenangan DPRD Kota Cirebon dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
2.
Terwujudnya aktifitas, peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cirebon dalam membentuk dan mendukung kegiatan DPRD Kota Cirebon
Indikator Kinerja
35
20
2
11
2
1.
Terwujudnya Raperda dan Perda yang di sahkan
Target: 10,00 Raperda/Perda
Realisasi: 2,00 Raperda/Perda
20,00%
2.
Terwujudnya Hearing/dialog, koordinasi dan konsultasi, dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama
Target: 36,00 Pertemuan
Realisasi: 18,00 Pertemuan
50,00%
3.
Terwujudnya koordinasi DPRD dgn Eksekutif atau lembaga lainnya dlm Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
Target: 96,00 rapat
Realisasi: 152,00 rapat
158,33%
4.
Terwujudnya Keputusan-Keputusan DPRD
Target: 28,00 rapat paripurna
Realisasi: 8,00 rapat paripurna
28,57%
5.
Tersampaikannya Aspirasi masyarakat
Target: 3,00 reses
Realisasi: 2,00 reses
66,67%
6.
Meningkatnya Kualitas DPRD dan Aparatur Setwan dalam menunjang program kerja DPRD
Target: 8,00 Kegiatan
Realisasi: 4,00 Kegiatan
50,00%
7.
Tersosialisasinya Peraturan per-UU kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
Target: 4,00 Kegiatan
Realisasi: 4,00 Kegiatan
100,00%
8.
Terpeliharanya Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Target: 140,00 orang
Realisasi: 25,00 orang
17,86%
9.
Tersedianya tenaga kebersihan
Target: 15,00 orang
Realisasi: 15,00 orang
100,00%
10.
Tersedianya langganan surat kabar, advertorial media masa, talkshow tv/radio, ucapan selamat media dan buku-buku peraturan perundang-undangan
Target: 42,00 Bahan Bacaan
Realisasi: 39,00 Bahan Bacaan
92,86%
11.
Tersediannya Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu
Target: 145,00 dus
Realisasi: 145,00 dus
100,00%
12.
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Target: 1,00 Paket
Realisasi: 1,00 Paket
100,00%
13.
Tersedianya jasa tenaga pengamanan kantor
Target: 18,00 Orang
Realisasi: 18,00 Orang
100,00%
14.
Tersedianya Jasa surat menyurat, Alat Tulis Kantor, cetakan dan penggandaan
Target: 61,00 item (atk dan cetakan)
Realisasi: 47,00 item (atk dan cetakan)
77,05%
15.
Tersedianya biaya langganan Telepon, Air, Listrik dan TV Berlangganan dan Logistik
Target: 26,00 item (rekening, tabung gas)
Realisasi: 32,00 item (rekening, tabung gas)
123,08%
16.
Tersedianya biaya perpanjangan STNK Roda 4 dan Roda 2 dan Asuransi Kendaraan
Target: 27,00 Kendaraan
Realisasi: 5,00 Kendaraan
18,52%
17.
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor DPRD dan Set DPRD
Target: 1,00 gedung DPRD dan Sekretariat
Realisasi: 0,00 gedung DPRD dan Sekretariat
-
18.
Terciptanya Gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang Representatif dan Nyaman
Target: 1,00 Ruangan
Realisasi: 1,00 Ruangan
100,00%
19.
Terpenuhinya Prasarana Mobilitas Penunjang Kinerja Sekretariat DPRD
Target: 4,00 Kendaraan
Realisasi: 1,00 Kendaraan
25,00%
20.
Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Target: 3,00 Jenis
Realisasi: 0,00 Jenis
-
21.
Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor DPRD
Target: 19,00 Jenis
Realisasi: 1,00 Jenis
5,26%
22.
Terpeliharanya rumah Dinas Pimpinan DPRD
Target: 1,00 Rumah Jabatan
Realisasi: 1,00 Rumah Jabatan
100,00%
23.
Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang dan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Kendaraan Dinas/Operasional
Target: 27,00 Kendaraan
Realisasi: 27,00 Kendaraan
100,00%
24.
Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan rumah Dinas Pimpinan DPRD
Target: 2,00 Jenis
Realisasi: 0,00 Jenis
-
25.
Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor DPRD dan Set DPRD
Target: 7,00 Jenis
Realisasi: 7,00 Jenis
100,00%
26.
Tersedianya pakaian Dinas/Lapangan Anggota DPRD
Target: 179,00 stel
Realisasi: 179,00 stel
100,00%
27.
Terlaksananya senam dan ceramah di DPRD
Target: 10,00 bulan
Realisasi: 5,00 bulan
50,00%
28.
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon
Target: 50,00 Pegawai
Realisasi: 40,00 Pegawai
80,00%
29.
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD
Target: 4,00 Dokumen
Realisasi: 2,00 Dokumen
50,00%
30.
Tersusunnya RKA/DPA DPRD dan Sekretariat dan Perubahannya
Target: 4,00 Dokumen
Realisasi: 2,00 Dokumen
50,00%
31.
Terpublikasinya Profil Sekretariat DPRD
Target: 3,00 Paket
Realisasi: 0,00 Paket
-
32.
Tersedianya Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD
Target: 5,00 Dokumen
Realisasi: 2,00 Dokumen
40,00%
33.
Tersedianya Dokumen Perencanaan DPRD dan Sekretariat
Target: 2,00 Dokumen
Realisasi: 1,00 Dokumen
50,00%
34.
Tersedianya Pedoman/SOP Kinerja Sekretariat DPRD
Target: 1,00 Dokumen
Realisasi: 0,00 Dokumen
-
35.
Terwujudnya Dokumen Naskah Akdemik dalam menunjang usulan Perda Inisiatif
Target: 4,00 Naskah Akademik
Realisasi: 4,00 Naskah Akademik
100,00%
Program
7
3
4
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
92,29%
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50,65%
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
99,64%
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
92,76%
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53,35%
6.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
66,05%
7.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
97,00%
INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan yang profesional dan proporsional
2.
Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat
Indikator Kinerja
2
2
1.
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan 6%/tahun dari rata-rata 100 temuan/tahun
Target: 76,00 Persen
Realisasi: 0,00 Persen
-
2.
Kasus pengaduan yang di selesaikan/di tindaklanjuti dari 80% menjadi 100% pada Tahun 2018
Target: 95,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
Program
8
8
1.
Program Administrasi Perkantoran
10,03%
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3,11%
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36,23%
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
-
7.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6,82%
8.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
-
DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan dasar
2.
Meningkatnya kualitas guru
3.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
Indikator Kinerja
1
1
1.
Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
9
9
1.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
-
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30,97%
3.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
22,39%
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8,07%
5.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
16,77%
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8,10%
7.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8,85%
8.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
22,60%
9.
Program Pendidikan Non Formal
31,11%
DINAS KESEHATAN
Sasaran Strategis
5
1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan.
2.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3.
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
4.
Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas sesuai standar akreditasi rumah sakit.
5.
Terselenggaranya Rumah Sakit Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.
Indikator Kinerja
39
16
8
6
9
1.
Prosentase KK ber-PHBS
Target: 70,00 %
Realisasi: 18,64 %
26,63%
2.
Keluarga Siaga Aktif
Target: 70,00 %
Realisasi: 46,28 %
66,11%
3.
Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Target: 87,60 %
Realisasi: 89,49 %
102,16%
4.
Jumlah Kelurahan melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Target: 22,00 kelurahan
Realisasi: 11,00 kelurahan
50,00%
5.
Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
Target: 93,20 %
Realisasi: 94,01 %
100,87%
6.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin(%)
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
7.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Target: 85,00 %
Realisasi: 80,55 %
94,76%
8.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Target: 82,00 %
Realisasi: 78,87 %
96,18%
9.
Cakupan kunjungan bayi
Target: 90,00 %
Realisasi: 72,22 %
80,24%
10.
Cakupan pelayanan anak balita
Target: 92,00 %
Realisasi: 61,86 %
67,24%
11.
Cakupan peserta KB aktif
Target: 78,00 %
Realisasi: 61,80 %
79,23%
12.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Target: 100,00 %
Realisasi: 96,11 %
96,11%
13.
Presentase kualitas air minum memenuhi syarat
Target: 98,40 %
Realisasi: 80,00 %
81,30%
14.
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Target: 92,00 %
Realisasi: 54,50 %
59,24%
15.
Penemuan Kasus AFP
Target: 6,00 orang
Realisasi: 4,00 orang
66,67%
16.
Kesembuhan penderita TBC BTA Positif
Target: 80,00 %
Realisasi: 91,69 %
114,61%
17.
Cakupan balita dengan Pneumonia yang diobati
Target: 91,00 %
Realisasi: 121,20 %
133,19%
18.
Penderita DBD yang ditangani
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
19.
Penemuan dan Penanganan penderita diare
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
20.
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
21.
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Target: 93,00 %
Realisasi: 71,19 %
76,55%
22.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Target: 93,00 %
Realisasi: 69,39 %
74,61%
23.
Cakupan pelayanan nifas
Target: 91,00 %
Realisasi: 67,24 %
73,89%
24.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
25.
Rasio KK miskin yg memperoleh pendampingan pelayanan kesehatan rujukan
Target: 100,00 %
Realisasi: 18,90 %
18,90%
26.
Rasio Pemberian Makanan Pendamping ASI 6-24 bulan pada keluarga miskin
Target: 100,00 %
Realisasi: 75,00 %
75,00%
27.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Target: 100,00 %
Realisasi: 100,00 %
100,00%
28.
Angka Kematian Ibu
Target: 3,00 orang
Realisasi: 4,00 orang
133,33%
29.
Angka Kematian Bayi
Target: 50,00 bayi
Realisasi: 10,00 bayi
20,00%
30.
Gizi Buruk
Target: 0,00 %
Realisasi: 100,00 %
-
31.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
Target: 77,00 %
Realisasi: 81,34 %
105,64%
32.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan rujukan
Target: 85,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
33.
BOR
Target: 72,50 %
Realisasi: 86,76 %
119,67%
34.
LOS
Target: 4,44 hari
Realisasi: 4,39 hari
98,87%
35.
TOI
Target: 1,82 hari
Realisasi: 2,19 hari
120,33%
36.
BTO
Target: 14,64 kali
Realisasi: 13,18 kali
90,03%
37.
NDR
Target: 52,56 0/00
Realisasi: 51,00 0/00
97,03%
38.
GDR
Target: 65,60 0/00
Realisasi: 71,00 0/00
108,23%
39.
Mempertahankan RSUD Gunung Jati sebagai RS Pendidikan Utama.
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
17
14
3
1.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
77,81%
2.
Pengembangan Lingkungan Sehat
61,42%
3.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
79,46%
4.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
67,95%
5.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
55,72%
6.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
54,94%
7.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
29,23%
8.
Prgram Pelayanan kesehatan penduduk miskin
78,43%
9.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
81,58%
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
88,19%
11.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
62,77%
12.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
66,02%
13.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
90,78%
14.
Program Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
67,13%
15.
Program Penanggulangan Penyakit tidak menular
70,84%
16.
Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan
70,40%
17.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
65,29%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran Strategis
7
1.
Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan, gedung negara dan fasilitas umum
3.
Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pemngendalian banjir dan dampak perubahan iklim
4.
Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
5.
Tersedianya sistem pengelolaan air minum
6.
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yng konsisten
7.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima
Indikator Kinerja
11
10
1
1.
Proporsi jalan dalam kondisi baik 100 %
Target: 98,00 %
Realisasi: 76,00 %
77,55%
2.
Proporsi Jumlah Jembatan Kondisi Baik 100 %
Target: 98,00 %
Realisasi: 76,00 %
77,55%
3.
Meningkatnya bangunan gedung negara dan fasilitas umum dalam kondisi baik 100 %
Target: 100,00 %
Realisasi: 34,00 %
34,00%
4.
Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik
Target: 2,00 titik/lokasi
Realisasi: 0,00 titik/lokasi
-
5.
Pengembangan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
Target: 100,00 %
Realisasi: 59,00 %
59,00%
6.
Pelayanan Air Limbah domestik
Target: 98,00 %
Realisasi: 20,00 %
20,41%
7.
Cakupan pelayanan air minum non perpipaan
Target: 6,00 %
Realisasi: 0,50 %
8,33%
8.
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus
Target: 100,00 %
Realisasi: 12,00 %
12,00%
9.
Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Target: 100,00 %
Realisasi: 93,00 %
93,00%
Program
15
15
1.
Program Penyelenggaraan Jalan
18,62%
2.
Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung
15,75%
3.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
64,98%
4.
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
65,84%
5.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
63,00%
6.
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
77,99%
7.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
34,88%
8.
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
4,74%
9.
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
24,30%
10.
Program Pengelolaan Pertanahan
-
11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53,85%
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
36,16%
13.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
79,95%
14.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
64,94%
15.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
66,41%
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Strategis
6
1.
Tersedianya kualitas sarana dan prasarana kawasan perumahan / permukiman yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
2.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan, gedung, jalan, jembatan lingkungan dan fasilitas umum
3.
Tersedianya sistem jaringan drainase kawasan permikiman dan perumahan yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
4.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas lingkungan perumahan dan pemukiman
5.
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
6.
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten terhadap kawasan perumahan dan permukiman
Indikator Kinerja
30
30
1.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
15.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
16.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
17.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
18.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
19.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
20.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
21.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
22.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
23.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
24.
Proporsi sarana dan prasarana kawasan permukiman / perumahan dalam kondisi baik 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
25.
Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh
Target: 7,00 kelurahan
Realisasi: 0,00 kelurahan
-
26.
Tersedianya fasilitas umum perumahan
Target: 0,00
Realisasi: 0,00
-
27.
Berkurangnya titik rawan genangan banjir kawasan permukiman dan perumahan
Target: 0,00
Realisasi: 0,00
-
28.
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 5000 rumah
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
29.
Tingkat pelanggaran pemanfaatan lahan perumahan menurun 0 kasus
Target: 0,00
Realisasi: 0,00
-
30.
Tingkat pelanggaran pemanfaatan lahan perumahan menurun 0 kasus
Target: 0,00
Realisasi: 0,00
-
Program
10
9
1
1.
Program penataan dan peningkatan kualitas kawana permukiman kumuh
34,96%
2.
Progran penyelenggaraan prasarana sarana umum perumahan
81,31%
3.
Penyediaan Perumahan
25,26%
4.
Program Pelayanan adminstrasi Perkantoran
16,51%
5.
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
34,98%
6.
Peningkatan disiplin aparatur
-
7.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
8.
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32,73%
9.
pengelolaan areal pemakaman
38,39%
10.
Pengelolaan ruang terbuka hijau
14,72%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran Strategis
3
1.
Terwujudnya tertib administrasi
2.
Menurunya tingkat pelanggaran perda
3.
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Kinerja
3
3
1.
Meningkatnya pelayanan administrasi
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Tingkat pelanggaran perda menurun
Target: 20,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menurunnya kriminalitas dan lokasi trantibum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
10
10
1.
Pelayanan administrasi perkantoran
-
2.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
3.
Peningkatan disiplin aparatur
-
4.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
5.
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
6.
Penegakan peraturan daerah
-
7.
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
8.
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
-
9.
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
-
10.
Dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum
-
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Strategis
5
1.
Tingkat Waktu Tanggap Kejadian Bencana dan Waktu Tanggap Darurat Bencana
2.
Meningkatkan Jumlah Armada Damkar dengan Kapasitas 3000-5000 liter
3.
Meningkatkan Kesiapan Sarana dan Prasarana Penanggulan Bencana dan Kebakaran
4.
Meningkatkan Aparatur dan Masyarakat di tingkat Kelurahan yang dilatih tentang Tatacara Pencegahan dan Penanggulan Bencana secara Dini
5.
Meningkatkan Kesiapan dan Kemampuan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Tanggap Bencana
Indikator Kinerja
5
5
1.
Tanggap Bencana 10 menit dan Tanggap Darurat 7 hari
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
Rasio jumlah mobil operasional damkar yang kapasitasnya 3000-5000 liter : jumlah mobil unit damkar
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
3.
Rasio jumlah kasus yang sampai ke lokasi kebakaran kurang dari 15 menit : jumlah kasus kebakaran
Target: 30,00 Persen
Realisasi: 0,00 Persen
-
4.
Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang terlatih di tingkat Kelurahan sebanyak 2100 orang pada tahun 2018
Target: 1.800,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
5.
Rasio Jumlah Perusahaan dan Masyarakat yang dilatih : Jumlah Perusahaan dan Masyarakat
Target: 50,00 Persen
Realisasi: 0,00 Persen
-
Program
4
4
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran
-
DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlatih
2.
Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan
3.
Terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial
Indikator Kinerja
3
1
1
1
1.
Presentase Tenaga Kerja yang terlatih meningkat sebesar 8% pada Tahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 3,33 %
83,25%
2.
presentase tenaga kerja yang ditempatkan meningkat sebesar 12% pada tahun 2018
Target: 6,00 %
Realisasi: 3,32 %
55,33%
3.
Presentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 8% pada Tahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 8,33 %
208,25%
Program
8
4
4
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
57,73%
2.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
76,87%
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
86,80%
4.
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
98,02%
5.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37,07%
6.
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
82,97%
7.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
67,60%
8.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
82,89%
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran Strategis
6
1.
Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat kota Cirebon melalui ketersediaan pangan yang cukup, sarana prasarana distribusi yang memadai dan keterjangkauan harga pangan
2.
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi kelautan dan perikanan
3.
Meningkatnya arus pemasaran produk pertanian
4.
Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat kota Cirebon melalui penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
5.
Meningkatnya hasil pertanian yang berkualitas
6.
Meningkatnya hasil peternakan yang berkualitas
Indikator Kinerja
14
5
6
1
2
1.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Target: 85,00 poin
Realisasi: 82,50 poin
97,06%
2.
Prosentase akses pemasaran dari 50% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2018
Target: 5,00 %/th
Realisasi: 60,00 %/th
1.200,00%
3.
Peningkatan produktivitas Padi
Target: 5,60 ton/ha
Realisasi: 5,00 ton/ha
89,29%
4.
Peningkatan produktivitas Palawija
Target: 8,96 ton/ha
Realisasi: 8,65 ton/ha
96,56%
5.
Peningkatan produktivitas Hortikultura
Target: 4,73 ton/ha
Realisasi: 3,25 ton/ha
68,68%
6.
Jumlah produksi daging sapi dari 300.000 kg pada tahun 2012 menjadi 400.000 kg pada tahun 2018
Target: 380.000,00 kg
Realisasi: 337.955,00 kg
88,94%
7.
Jumlah produksi daging babi dari 40.000 kg pada tahun 2012 menjadi 50.000 kg pada tahun 2018
Target: 48.000,00 kg
Realisasi: 0,00 kg
-
8.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3%/th
Target: 4.480,00 ton
Realisasi: 1.958,00 ton
43,71%
9.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3%/th
Target: 336,00 ton
Realisasi: 131,41 ton
39,11%
10.
Penguatan cadangan pangan
Target: 60,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah
Target: 90,00 %
Realisasi: 75,00 %
83,33%
12.
Stabilisasi harga dan pasokan pangan
Target: 90,00 %
Realisasi: 75,00 %
83,33%
13.
Penanganan daerah rawan pangan
Target: 60,00 %
Realisasi: 60,00 %
100,00%
14.
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target: 70,00 %
Realisasi: 94,77 %
135,39%
Program
13
11
2
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
39,06%
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60,92%
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
95,95%
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
92,58%
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35,23%
6.
Peningkatan ketahanan pangan
5,74%
7.
Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
31,27%
8.
Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
68,60%
9.
Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
38,14%
10.
Peningkatan produksi hasil peternakan
54,34%
11.
Pencegahan Penyakit Hewan
39,74%
12.
Peningkatan produk perikanan tangkap
49,43%
13.
Peningkatan produksi perikanan budidaya
29,35%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran Strategis
2
1.
Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
2.
Meningkatkan Pengelolaan Sampah dan Sumber Sampah secara Terpadu dan Berwawasan Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas TPA
Indikator Kinerja
5
3
1
1
1.
Meningkatnya pelayanan konservasi Sumber Daya Alam
Target: 80,00 %
Realisasi: 40,00 %
50,00%
2.
Meningkatnya kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Target: 88,00 %
Realisasi: 80,00 %
90,91%
3.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Target: 69,60 %
Realisasi: 33,00 %
47,41%
4.
Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%
Target: 78,00 %
Realisasi: 78,00 %
100,00%
5.
Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan
Target: 74,40 %
Realisasi: 30,00 %
40,32%
Program
7
7
1.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
55,45%
2.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
50,14%
3.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
79,18%
4.
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
32,60%
5.
Peningkatan Pengendalian Polusi
60,58%
6.
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut
3,40%
7.
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
33,72%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sasaran Strategis
3
1.
Terlayaninya masyarakat pemohon dokumen kependudukan
2.
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat
3.
Terlaksananya pelayanan yang lancar kepada masyarakat
Indikator Kinerja
7
7
1.
Cakupan Penerbitan KTP 80,6%
Target: 98,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Cakupan Penerbitan KK 100%
Target: 99,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 85%
Target: 93,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70%
Target: 78,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan sebesar 5%
Target: 20,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Terpenuhinya penunjang pelayanan administrasi 70%
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Disdukcapil 100%
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
8
8
1.
Pendaftaran Penduduk
-
2.
Pelayanan Pencatatan Sipil
-
3.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
-
4.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
5.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
6.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
8.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sasaran Strategis
7
1.
Menurunnya jumlah PMKS
2.
Terlaksananya daya beli masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga
3.
Meningkatnya tertib administrasi kelurahan
4.
Meningkatnya swadaya masyarakat
5.
Meningkatnya kemandirian pengurus LKK
6.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
7.
Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas instansi, pemenuhan herhadap hak-hak perempuan dan anak
Indikator Kinerja
7
7
1.
PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar
Target: 300,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
2.
Terbentuknya Posyantek di 5 Kecamatan dan wartek di 2 Kelurahan dan tereksposnya kreasi TTG Kota Cirebon di tingkat Provinsi dan Nasional, meningkatnya strata posyandu, tercapainya 22 kelurahan UED-SP aktif
Target: 1,10 wartek, strata posyandu mandiri, paket pameran
Realisasi: 0,00 wartek, strata posyandu mandiri, paket pameran
-
3.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Target: 4,00 kelurahan
Realisasi: 0,00 kelurahan
-
4.
Meningkatnya Nilai Partisipasi Masyarakat/Nilai Bantuan RW
Target: 20,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Kemandirian LKK bid. Adm
Target: 30,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Terpenuhinya penunjang pelayanan administrasi
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Penanganan pengaduan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
14
1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatrur
33,25%
2.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,28%
4.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4,19%
5.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
33,03%
6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
2,83%
7.
Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS
0,83%
8.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
6,29%
9.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
-
10.
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7,95%
11.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
24,05%
12.
Program Satu Data Keluarga Miskin
10,17%
13.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3,26%
14.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18,12%
DINAS PERHUBUNGAN
Sasaran Strategis
6
1.
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
2.
Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
3.
Tersedianya sarana penunjang administrasi Perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4.
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang profesional dan berwibawa
5.
Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah
6.
Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory reform ) bidang perhubungan
Indikator Kinerja
7
6
1
1.
Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan 11 titik dan daerah rawan kecelakaan 5 titik
Target: 7,00 titik
Realisasi: 5,00 titik
71,43%
2.
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum
Target: 90,00 %
Realisasi: 39,01 %
43,34%
3.
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Target: 90,00 %
Realisasi: 95,71 %
106,34%
4.
Tersediaya gedung kantor yang layak
Target: 90,00 %
Realisasi: 57,05 %
63,39%
5.
Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis perhubungan serta pegawai PKB yang dinilai
Target: 90,00 %
Realisasi: 37,85 %
42,06%
6.
Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 90,00 %
Realisasi: 56,52 %
62,80%
7.
Tersedianya Peraturan tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Target: 90,00 %
Realisasi: 29,10 %
32,33%
Program
12
9
3
1.
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
84,13%
2.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
67,68%
3.
Peningkatan Pelayanan UPTD
84,96%
4.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
5.
Peningkatan Pelayanan Parkir
72,97%
6.
Peningkatan Pelayanan Angkutan
39,01%
7.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
95,71%
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
57,05%
9.
Peningkatan Disiplin Aparatur
27,65%
10.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
48,05%
11.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56,52%
12.
Penataan Peraturan Perundang - Undangan
29,10%
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan KB dan KR Tepat Sasaran
2.
Terfasilitasinya Pembinaan KB Secara Berkelanjutan
3.
Terwujudnya Kesadaran Remaja Tentang KB dan Kesehatan Reproduksi
4.
Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pembangunan Kependudukan dan KB
Indikator Kinerja
10
4
1
5
1.
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk *Kota Cirebon Dalam Angka
Target: 0,51 %
Realisasi: 0,73 %
-
2.
Jumlah pembinaan peserta KB Aktif / PA
Target: 28.750,00 Pembinaan KB Aktif
Realisasi: 28.790,00 Pembinaan KB Aktif
100,14%
3.
Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19th
Target: 13,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
4.
Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
Target: 95,00 %
Realisasi: 75,00 %
78,95%
5.
Angka Kelahiran Total per WUS 15-49 th
Target: 2,18 %
Realisasi: 2,20 %
100,92%
6.
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR)
Target: 62,05 %
Realisasi: 61,01 %
98,32%
7.
Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Target: 20,00 %
Realisasi: 23,28 %
116,40%
8.
Jumlah Peserta KB / PB
Target: 6.900,00 orang
Realisasi: 5.375,00 orang
77,90%
9.
Persentase peserta KB Aktif MKJP
Target: 24,83 %
Realisasi: 26,95 %
108,54%
10.
Jumlah Kelompok Remaja Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi
Target: 15,00 Kelompok
Realisasi: 24,00 Kelompok
160,00%
Program
9
6
3
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
62,86%
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
92,15%
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
88,95%
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99,39%
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36,15%
6.
Program Keluarga Berencana
77,78%
7.
Program Penyuluhan dan Penggerakan
34,27%
8.
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
76,94%
9.
Program Pengendalian Penduduk
39,98%
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sasaran Strategis
5
1.
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis
2.
Terwujudnya penataan sistem menajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknilogi informasi
3.
Tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan prasanana aparatur yang memadai
4.
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang profesional dan berwibawa
5.
Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah
Indikator Kinerja
5
4
1
1.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
Target: 95,00 %
Realisasi: 61,93 %
65,19%
2.
Terpenuhinya infrastruktur reknologi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 59,13 %
59,13%
3.
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Target: 100,00 %
Realisasi: 76,40 %
76,40%
4.
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 100,00 %
Realisasi: 57,23 %
57,23%
5.
Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis komunikasi, informatika dan statistik
Target: 75,00 Orang
Realisasi: 95,00 Orang
126,67%
Program
14
11
3
1.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
73,28%
2.
Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi
46,97%
3.
Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manuasia Bidang Komunikasi dan Informasi
-
4.
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
66,36%
5.
Program Persandian Komunikasi dan Informasi
1,92%
6.
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23,00%
7.
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
80,70%
8.
Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
61,40%
9.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
32,85%
10.
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
61,59%
11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
66,91%
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85,25%
13.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
95,04%
14.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57,23%
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran Strategis
3
1.
Terkendalinya tingkat inflasi dan meningkatnya volume , nilai ekspor produk Kota Cirebon
2.
Meningkatnya nilai modal usaha koperasi dan UMKM
3.
Meningkatkanya kualitas mutu hasil produksi industri / IKM
Indikator Kinerja
8
8
1.
Terkendalinya tingkat inflasi
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Volume Ekspor
Target: 4.300.000,00 KGS
Realisasi: 0,00 KGS
-
3.
Nilai Ekspor
Target: 10.600.000,00 USD
Realisasi: 0,00 USD
-
4.
Jumlah Penerbitan Dokumen SKA
Target: 3.750,00 Dokumen
Realisasi: 0,00 Dokumen
-
5.
UKM
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Koperasi
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Jumlah produk industri yang berkualitas dan sesuai standar pasar industri
Target: 20,00 komoditi / produk
Realisasi: 0,00 komoditi / produk
-
8.
Rasio Jumlah PKL yang menempati lokasi diluar ketentuan / jumlah PKL
Target: 50,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
17
13
4
1.
Peningkatan efisinesi perdagangan dalam negeri
9,12%
2.
Metrologi legal
49,20%
3.
Pengembangan sumber daya manusia standarisasi dan pengawasan kemetrologian
61,78%
4.
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
65,09%
5.
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
94,20%
6.
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
-
7.
Peningkatan kualiatas kelembagaan koperasi
65,18%
8.
Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis RW untuk keluarga miskin
2,46%
9.
Pentaan pedagang kaki lima
3,90%
10.
Pengembangan industri kecil dan menengah
91,39%
11.
Peningkatan kemampuan teknologi industri
79,39%
12.
Pengembangan sentra - sentra industri potensial
23,40%
13.
Pelayanan administrasi perkantoran
65,42%
14.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
58,33%
15.
Peningkatan disiplin aparatur
99,03%
16.
Peningkatankapasitas sumber daya aparatur
98,37%
17.
Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
47,56%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sasaran Strategis
2
1.
Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat
2.
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi
Indikator Kinerja
2
1
1
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Target: 87,00 poin
Realisasi: 76,60 poin
88,05%
2.
Pertumbuhan Nilai Investasi
Target: 4,00 %
Realisasi: 4,00 %
100,00%
Program
8
6
2
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
55,87%
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
73,26%
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
93,01%
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46,85%
5.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
28,43%
6.
Penataan dan Pelayanan Perijinan
60,66%
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99,36%
8.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
38,69%
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran Strategis
4
1.
Berkembangnya Kesenian dan Kebudayaan Khas Daerah
2.
Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi
3.
Berprestasi di Tingkat Daerah
4.
Berkembangnya Pariwisata Khas Daerah
Indikator Kinerja
5
4
1
1.
Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi 80 unit (72 unit pada Tahun 2012)
Target: 78,00 situs
Realisasi: 0,00 situs
-
2.
Rasio Keaktifan Kelompok Seni Budaya dan Bahasa 50% di Tahun 2018 dari 30% di Tahun 2012
Target: 45,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya Jumlah Pemuda Berprestasi dari Jumlah Pemuda 92.585 Tahun 2012
Target: 150,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
4.
Meraih posisi 10 besar di tingkat propinsi
Target: 96,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
5.
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dari mancanegara dari 501.208 orang Tahun 2012 menjadi 639.683 orang Tahun 2018
Target: 427.167,00 orang
Realisasi: 436.252,00 orang
102,13%
Program
14
13
1
1.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16,95%
2.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
19,94%
3.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
4.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
71,15%
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
65,88%
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61,76%
7.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
8.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31,23%
9.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
27,95%
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
77,61%
11.
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah
99,49%
12.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
29,24%
13.
Program Pengembangan Kemitraan
10,02%
14.
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
5
1.
Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas
2.
Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan
3.
Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
4.
tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan
5.
Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD
Indikator Kinerja
10
5
1
4
1.
ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%
Target: 76,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate
Target: 1,00 sistem
Realisasi: 1,00 sistem
100,00%
3.
Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD
Target: 67,00 persen
Realisasi: 89,08 persen
132,96%
4.
Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD
Target: 95,00 persen
Realisasi: 100,00 persen
105,26%
5.
Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD
Target: 90,00 persen
Realisasi: 100,00 persen
111,11%
6.
tingakat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri 54 2010
Target: 100,00 persen
Realisasi: 50,00 persen
50,00%
7.
Prosentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan
Target: 85,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
8.
tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan
Target: 4,00 kajian
Realisasi: 0,00 kajian
-
9.
implementasi SOP BPPPPD
Target: 70,00 persen
Realisasi: 77,08 persen
110,11%
10.
tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD
Target: 85,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
Program
11
10
1
1.
Program Pengembangan Data/Informasi
33,79%
2.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
61,91%
3.
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
41,08%
4.
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan
-
5.
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
41,69%
6.
Program Penelitian dan Pengembangan
11,66%
7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
64,78%
8.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
53,85%
9.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
99,75%
10.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14,66%
11.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42,44%
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatnya Pelayanan dan Capaian Kinerja Aparatur
2.
Tergalinya Potensi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal
3.
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja
10
10
1.
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya Rata-rata Kehadiran Pegawai
Target: 98,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Tersusunnya Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Peraturan yang Berlaku
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
APBD Tepat Waktu
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Transparansi / Publikasi APBD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Target: 0,00 WTP
Realisasi: 0,00 WTP
-
9.
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Meningkatnya PAD
Target: 15,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
11
10
1
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
44,99%
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60,40%
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
97,92%
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
48,50%
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
56,94%
6.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
60,48%
7.
Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD
29,05%
8.
Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD
13,95%
9.
Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
40,05%
10.
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
30,20%
11.
Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD
12,62%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan pada Aparatur Pemerintah
2.
Terwujudnya Aparatur Daerah yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme
Indikator Kinerja
3
3
1.
Rasio Aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sebelumnya telah mengikuti diklat Pim
Target: 68,00 %
Realisasi: 11,00 %
16,18%
2.
Tersedianya sistem kesejahteraan pegawai
Target: 95,00 %
Realisasi: 9,00 %
9,47%
3.
Menurunnya 20% kasus pelanggaran disiplin PNS tiap tahun dari 9kasus/1000 PNS
Target: 4,00 kasus/1000 PNS
Realisasi: 1,00 kasus/1000 PNS
25,00%
Program
7
6
1
1.
Program Pendidikan Kedinasan
37,77%
2.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9,68%
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
99,04%
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23,89%
5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18,53%
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,27%
7.
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
-
KECAMATAN HARJAMUKTI
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan publik, rekomendasi dan legalitas pelayanan tepat waktu
2.
Terakomodasinya semua usulan Pembangunan dari RW/RT dalam Musrenbang
3.
Tercapainya Prestasi dalam Bidang Keagamaan
4.
Terwujudnya Prestasi di Bidang K3
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunnya persentase jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan
Target: 10,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Meningkatnya Realisasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Target: 70,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Juara Umum Tingkat Kota
Target: 1,00 Juara
Realisasi: 0,00 Juara
-
4.
Terwujudnya RW Bersih sebanyak 70 %
Target: 19,00 RW
Realisasi: 0,00 RW
-
Program
15
15
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
-
6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
7.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
-
8.
Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olah Raga
-
9.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
10.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
11.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
12.
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
-
13.
Program Peningkatan KOmpetensi Keagamaan
-
14.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
15.
Program RW Bersih
-
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
Sasaran Strategis
4
1.
Meningkatnya kualitas setiap pelayanan di Kecamatan Lemahwungkuk
2.
Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lemahwungkuk
3.
Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan Lingkungan
4.
Meningkatkan prestasi Kecamatan Lemahwungkuk dalam bidang keagamaan
Indikator Kinerja
4
4
1.
Terfasilitas -nya pelayanan publik,rekomendasi dan legalisasi pelayanan tepat waktu
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Terakomodir semua ususlan pembangunan dari RW/RT dalam Musrembang
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Terwujudnya prestasi di bidang K3
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Tercapainya prestasi Kecamatan Lemahwungkuk dalam lomba keagamaan tingkat kota
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
13
1
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15,34%
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,42%
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
32,52%
5.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
6.
Program Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
28,56%
7.
Program Perencanaan Pembangunan
99,12%
8.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
9.
Program Apratur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
19,06%
10.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
15,76%
11.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
0,53%
12.
Program RW Bersih
-
13.
Program Peningkatan Kompentensi Keagamaan
-
14.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
KECAMATAN PEKALIPAN
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya pelayanan publik, rekomendasi dan legalitas pelayanan tepat waktu
2.
Terakomosirnya semua usulan mpembangunan RW/RT dalam MURENBANG
3.
Tercapainya prestasi kecamatan dalam lomba keagamaan tingkat kota
4.
Terwujudnya prestasi di bidang K3
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Target: 50,00 keluhan
Realisasi: 0,00 keluhan
-
2.
Prosentase realisasi hasil MUSRENBANG kecamatan
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
3.
Juara Umum antar kecamatan
Target: 75,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
4.
Terwujudnya RW zero waste 20 % dari jmlh RW, Terwujudnya RW K3 50 %
Target: 39,00 RW
Realisasi: 0,00 RW
-
Program
13
13
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
3.
Peningkatan disiplin aparatur
-
4.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
5.
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
6.
Pendaftaran penduduk
-
7.
Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
-
8.
Perencanaan pembangunan daerah
-
9.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan
-
10.
Peningkatan kapasitas kelembagaan
-
11.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
-
12.
RW bersih
-
13.
Peningkatan kompentensi keagamaan
-
KECAMATAN KESAMBI
Sasaran Strategis
5
1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan
2.
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
4.
Meningkatnya RW K3
5.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Indikator Kinerja
5
5
1.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Prosentase Keterlibatan Masyarakat dalam Peringatan Keagamaan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Prosentase Masukan Masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang
Target: 80,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Prosentase RW yang melaksanakan K3
Target: 80,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Meningkatnya Nilai LKIP/LAKIP
Target: 60,00 CC
Realisasi: 0,00 CC
-
Program
14
14
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan / Kecamatan
-
5.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
6.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
7.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
8.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
9.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
10.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
11.
Program RW Bersih
-
12.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
14.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
KECAMATAN KEJAKSAN
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya pelayanan publik, rekomendasi dan legalisasi pelayanan tapat waktu
2.
Terakomodirnya semua usulan pembangunan dari RT/RW dalam Musrenbang
3.
Tercapainya prestasi Kecamatan Kejaksan dalam lomba keagamaan tingkat Kota Cirebon
4.
Terwujudnya prestasi dibidang K3
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunnya jumlah keluhan masyarakat 25% dari jumlah keluhan
Target: 5,00 keluhan
Realisasi: 0,00 keluhan
-
2.
Meningkatnya realisasi hasil Musrenbang Kecamatan Kejaksan
Target: 85,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Juara umum tingkat Kota Cirebon
Target: 2,00 Juara Umum
Realisasi: 0,00 Juara Umum
-
4.
Terwujudnya RW K3 sebanyak 50%
Target: 85,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
13
13
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
-
6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
7.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
9.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
10.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
11.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
12.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
13.
Program RW Bersih
-
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Kesiapsiagaan dan Kemampuan Aparatur dan Masyarakat Dalam Tanggap Bencana
2.
Meningkatkan Aparatur dan masyarakat di tingkat kelurahan yang dilatih tentang tatacara pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini
Indikator Kinerja
1
1
1.
Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih di tingkat kelurahan sebanyak 300 orang
Target: 300,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
Program
6
6
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penanggulangan Bencana
-
6.
Program Penanggulangan Bencana
-
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
Data per 9 Nov 2017 13:28 WIB