Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2018
Tahun
10,43%
IKU
6,62%
Anggaran
SEKRETARIAT DAERAH
Sasaran Strategis
6
1.
Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD
2.
Terwujudnya kelancaran tugas organisasi dan pimpinan daerah ( KDH/ WKDH )
3.
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kota
4.
Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon
5.
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan
6.
Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang Keagamaan
Indikator Kinerja
7
7
1.
Jumlah SKPD yang di susun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi ketatalaksanaan 100% di Tahun 2018
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 100% di tiap tahunnya
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 100% di tiap tahunnya
Target: 80,00 Perda dan Perwali
Realisasi: 0,00 Perda dan Perwali
-
4.
Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100%
Target: 8,00 titik PBU
Realisasi: 0,00 titik PBU
-
5.
Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang mengajukan proposal bantuan
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Peringkat Kota Cirebon dalam bidang keagamaan
Target: 6,00 peringkat
Realisasi: 0,00 peringkat
-
7.
Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah 100% di tiap tahunnya
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
20
20
1.
Program penataan kelembagaan
-
2.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
-
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
6.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
7.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
8.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
9.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
-
10.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
-
11.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
12.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
-
13.
Program Pembinaan Administrasi Umum
-
14.
Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
-
15.
Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
-
16.
Program Pembinaan Pemerintah
-
17.
Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan
-
18.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
19.
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
-
20.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
SEKRETARIAT DPRD
Sasaran Strategis
2
1.
Terwujudnya aktifitas peran fungsi kewenangan DPRD Kota Cirebon dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
2.
Terwujudnya aktifitas, peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cirebon dalam membentuk dan mendukung kegiatan DPRD Kota Cirebon
Indikator Kinerja
10
10
1.
Terwujudnya Raperda dan Perda yang di sahkan
Target: 27,00 Perda
Realisasi: 0,00 Perda
-
2.
Terwujudnya Hearing/dialog, koordinasi dan konsultasi, dengan pejabat pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat/tokoh agama
Target: 36,00 Pertemuan
Realisasi: 0,00 Pertemuan
-
3.
Terwujudnya koordinasi DPRD dgn Eksekutif ataulembaga lainnya dlm Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
Target: 290,00 Pertemuan
Realisasi: 0,00 Pertemuan
-
4.
Terwujudnya Keputusan-Keputusan DPRD
Target: 32,00 Kali
Realisasi: 0,00 Kali
-
5.
Tersampaikannya Aspirasi masyarakat
Target: 3,00 Kali
Realisasi: 0,00 Kali
-
6.
Meningkatnya Kualitas DPRD dan Aparatur Setwan dalam menunjang program kerja DPRD
Target: 8,00 Kegiatan
Realisasi: 0,00 Kegiatan
-
7.
Tersosialisasinya Peraturan per-UU kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
Target: 4,00 Kegiatan
Realisasi: 0,00 Kegiatan
-
8.
Terpeliharanya Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Target: 140,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
9.
Terwujudnya Dokumen Naskah Akdemik dalam menunjang usulan Perda Inisiatif
Target: 4,00 NA
Realisasi: 0,00 NA
-
10.
Tersedianya tenaga kebersihan
Target: 15,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
Program
7
7
1.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
-
2.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
-
3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
6.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
7.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
INSPEKTORAT DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya Efktifitas Pembinaan dan Pengawasan yang Profesional dan Proporsional
2.
Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
Indikator Kinerja
2
2
1.
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan 6 %/tahun dari rata-rata 100 temuan
Target: 70,00 Persen
Realisasi: 0,00 Persen
-
2.
Kasus pengaduan yang diselesaikan/ditindaklanjuti dari 80% menjadi 100% pada tahun 2018.
Target: 100,00 Persen
Realisasi: 0,00 Persen
-
Program
8
8
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
-
7.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
-
8.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
-
DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan dasar
2.
Meningkatnya kualitas guru
3.
Meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
Indikator Kinerja
23
23
1.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Angka Putus Sekolah (APS) tingkat SD
Target: 0,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Angka Melanjutkan ke SMP/MTs
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Angka Kelulusan SD/MI
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Angka kelulusan SMP/MTS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Terwujudnya tertib administrasi perkantoran
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Indek Kepuasan Layanan Pendidikan
Target: 84,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Tercapainya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Angka Parsitipasi Kasar (APK) PAUD
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
15.
Angka Parsitipasi Murni (APM) PAUD
Target: 80,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
16.
Tingkat Kehadiran
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
17.
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
18.
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
19.
Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
20.
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
21.
Guru SMP/MTs yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
22.
Setiap kelurahan memiliki lembaga PAUD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
23.
Prosentase penduduk melek huruf usia 10 tahun ke atas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
0
Tidak ada data.
DINAS KESEHATAN
Sasaran Strategis
5
1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan
2.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
4.
Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas sesuai standar akreditasi RS
5.
Terselenggaranya Rumah Sakit Gunungjati sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama
Indikator Kinerja
27
27
1.
Kelurahan Siaga Aktif
Target: 75,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Jumlah KK ber PHBS
Target: 75,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin(%)
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Target: 84,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Cakupan kunjungan bayi
Target: 91,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Cakupan pelayanan anak balita
Target: 92,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Cakupan peserta KB aktif
Target: 78,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Presentase kualitas air minum memenuhi syarat
Target: 98,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Penemuan Kasus AFP
Target: 6,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
13.
Kesembuhan penderita TBC BTA Positif
Target: 85,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Cakupan balita dengan Pneumonia yang diobati
Target: 91,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
15.
Penderita DBD yang ditangani
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
16.
Penemuan dan Penanganan penderita diare
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
17.
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
18.
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
19.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar
Target: 77,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
20.
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Rujukan
Target: 85,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
21.
BOR
Target: 73,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
22.
LOS
Target: 4,10 hari
Realisasi: 0,00 hari
-
23.
TOI
Target: 1,57 hari
Realisasi: 0,00 hari
-
24.
BTO
Target: 35,35 kali
Realisasi: 0,00 kali
-
25.
NDR
Target: 45,00 0/00
Realisasi: 0,00 0/00
-
26.
GDR
Target: 55,00 0/00
Realisasi: 0,00 0/00
-
27.
Mempertahankan RSUD Gunung Jati sebagai RS Pendidikan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
21
21
1.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
-
2.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
3.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
-
4.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
5.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
6.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
-
7.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
8.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
-
9.
Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular
-
10.
Program Pengamatan dan Pengendalian Masalah Kesehatan
-
11.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
12.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
14.
Program Obat dan perbekalan Kesehatan
-
15.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
16.
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
-
17.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-
18.
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata
-
19.
Program Dana Bagi Hsil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan
-
20.
Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan
-
21.
Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran Strategis
7
1.
Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
2.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara dan fasilitas umum
3.
Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
4.
Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
5.
Tersedianya sistem pengelolaan air minum
6.
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
7.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima
Indikator Kinerja
10
10
1.
Proporsi Jumlah jembatan kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Proporsi jalan dalam kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya bangunan gedung negara dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik
Target: 2,00 titik
Realisasi: 0,00 titik
-
5.
Pengembangan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Pelayanan air limbah domestik
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Cakupan pelayanan air minum non perpipaan
Target: 7,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
10.
Meningkatnya kepuasan masyarakat
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
14
1.
Program Penyelenggaraan Jalan
-
2.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
3.
Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung
-
4.
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
-
5.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
-
6.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
-
7.
Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
-
8.
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
9.
Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum
-
10.
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
-
11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
14.
Program Penimngkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
2.
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
Indikator Kinerja
2
2
1.
Menurunnya rumah tidak layak huni
Target: 440,00 unit
Realisasi: 0,00 unit
-
2.
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh
Target: 315,91 Ha
Realisasi: 0,00 Ha
-
Program
9
9
1.
Program pelayanan administrasi perkantoran
-
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
3.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
5.
Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
-
6.
Program pengelolaan areal pemakaman
-
7.
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
-
8.
Program penyelenggaraan prasarana sarana umum perumahan
-
9.
Program penyediaan perumahan
-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran Strategis
2
1.
Terwujudnya penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya secara optimal
2.
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Strategis
5
1.
Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana
2.
Armada damkar dengan kapasitas 3000-5000 liter
3.
Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran
4.
Meningkatkan aparatur dan masyarakat di tingkat kelurahan yang dilatih tentang tatacara pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini
5.
Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dunia usaha dan masyarakat dalam tanggap bencana
Indikator Kinerja
6
6
1.
Tanggap bencana 10 menit tanggap darurat 7 hari
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
Tanggap bencana 10 menit tanggap darurat 7 hari
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Rasio jumlah mobil operasional damkar yang kapasitasnya 300-5000 liter : jumlah mobil unit damkar
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Rasio jumlah kasusu yang sampai ke lokasi kebakaran kurang dari 15 menit : jumlah kasus kebakaran
Target: 35,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih di tingkat kelurahan sebanyak 2100 orang pada tahun 2018
Target: 2.100,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
6.
Rasio jumlah perusahaan di masyarakat yang dilatih : jumlah perusahaan dan masyarakat
Target: 75,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
7
7
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
4.
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasaran Pemadam Kebakaran
-
5.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
-
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlatih
2.
Meningkatnya Pencari Kerja Yang Ditempatkan
3.
Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Indikator Kinerja
3
3
1.
Persentase tenaga kerja yang terlatih meningkat 8% ditahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Presentase tenaga kerja yng ditempatkan meningkat sebesar 12% di Tahun 2018
Target: 6,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 8% pada Tahun 2018
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
8
8
1.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
-
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
6.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
7.
Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
-
8.
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
-
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sasaran Strategis
6
1.
Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat kota Cirebon melalui ketersediaan pangan yang cukup, sarana prasarana distribusi yang memadai dan keterjangkauan harga pangan
2.
Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan masyarakat kota Cirebon melalui penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
3.
Meningkatnya arus pemasaran produk pertanian
4.
Meningkatnya hasil pertanian yang berkualitas
5.
Meningkatnya hasil peternakan yang berkualitas
6.
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja
14
14
1.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Target: 87,00 poin
Realisasi: 0,00 poin
-
2.
Prosentase akses pemasaran dari 50% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2018
Target: 5,00 %/th
Realisasi: 0,00 %/th
-
3.
Peningkatan produktivitas Padi
Target: 6,00 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
4.
Peningkatan produktivitas Palawija
Target: 9,26 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
5.
Peningkatan produktivitas Horrtikultura
Target: 4,89 ton/ha
Realisasi: 0,00 ton/ha
-
6.
Jumlah produksi daging sapi dari 300.000 kg pada tahun 2012 menjadi 400.000 kg pada tahun 2018
Target: 400.000,00 kg
Realisasi: 0,00 kg
-
7.
Jumlah produksi daging babi dari 40.000 kg pada tahun 2012 menjadi 50.000 kg pada tahun 2018
Target: 50.000,00 kg
Realisasi: 0,00 kg
-
8.
Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3%/th
Target: 4.600,00 ton
Realisasi: 0,00 ton
-
9.
Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 3%/th
Target: 345,00 ton
Realisasi: 0,00 ton
-
10.
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Stabilisasi harga dan pasokan pangan
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Penanganan daerah rawan pangan
Target: 60,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target: 75,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Ketersediaan energi dan protein per kapita
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
13
13
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Peningkatan Ketahanan Pangan
-
7.
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
-
8.
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
-
9.
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
-
10.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
-
11.
Pencegahan Penyakit Hewan
-
12.
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
-
13.
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran Strategis
3
1.
Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
2.
Peningkatan cakupan daerah layanan kebersihan dan pengangkutan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan TPA yang berwawasan lingkungan, serta tertibnya penyelenggaraan RPPKL
3.
Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik
Indikator Kinerja
6
6
1.
Meningkatnya Pelayanan Konservasi Sumber Daya Alam
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Meningkatnya Kulitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Target: 89,70 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Target: 79,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan
Target: 77,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Cakupan Wilayah Layanan Kebersihan dan Pengangkutan Persampahan Sebanyak 80%
Target: 80,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Cakupan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana Aperatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
11
11
1.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
-
2.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
-
3.
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut
-
4.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
-
5.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
-
6.
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat
-
7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
8.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
9.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10.
Program Pengendalian Polusi
-
11.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sasaran Strategis
1
1.
terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan
Indikator Kinerja
3
3
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
Target: 90,00 poin
Realisasi: 0,00 poin
-
2.
Data Dasar Kependudukan dan KTP berbasis NIK Nasional
Target: 10,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan
Target: 90,00 poin
Realisasi: 0,00 poin
-
Program
8
8
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
-
6.
Sistem Informasi Administrasi Kependuduk
-
7.
Pelayanan Pencatatan Sipil
-
8.
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sasaran Strategis
9
1.
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.
Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan
4.
Meningkatnya tertib administrasi kelurahan
5.
Meningkatnya swadaya masyarakat
6.
Meningkatnya kemandirian pengurus LKK
7.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
8.
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
9.
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja
14
14
1.
Terpenuhinya penunjang pelayananadministrasi
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5 % di tahun 2018
Target: 1,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 2 kelurahan
Target: 1,30 wartek, posyantek wartek
Realisasi: 0,00 wartek, posyantek wartek
-
5.
Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW
Target: 20,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahankecamatan dan kelurahan
Target: 6,00 kelurahan
Realisasi: 0,00 kelurahan
-
7.
Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan, Rasio RW layak anak per kelurahan, Penanganan pengaduan
Target: 53,00 Kasus
Realisasi: 0,00 Kasus
-
8.
Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan
Target: 1,00 wartek
Realisasi: 0,00 wartek
-
9.
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan
Target: 4,00 Kelurahan
Realisasi: 0,00 Kelurahan
-
10.
Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/nilai bantuan RW
Target: 10,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
11.
Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina
Target: 30,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
12.
Terpenuhinya penunjang pelayanan administrasi
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
13.
Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
14.
Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
14
1.
Proram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
2.
Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS
-
3.
Program Satu Data Keluarga Miskin
-
4.
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
5.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
-
6.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
-
7.
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan
-
8.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
-
9.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
-
10.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
11.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
14.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
DINAS PERHUBUNGAN
Sasaran Strategis
6
1.
Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
2.
Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang
3.
Tersedianya sarana penunjang administrasi Perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4.
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang profesional dan berwibawa
5.
Meningkatnya standar kompetensi administrasi pemerintah
6.
Restrukturisasi ( peraturan perundang - undangan / regulatory reform ) bidang perhubungan
Indikator Kinerja
7
7
1.
Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan 11 titik dan daerah rawan kecelakaan 5 titik
Target: 6,00 titik
Realisasi: 0,00 titik
-
2.
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Tersediaya gedung kantor yang layak
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Aparatur yang memiliki spesifikasi pelatihan teknis perhubungan serta pegawai PKB yang dinilai
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mengambil kebijakan dinas
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Tersedianya Peraturan tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
12
12
1.
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
-
2.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
3.
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
-
4.
Peningkatan Pelayanan UPTD
-
5.
Peningkatan Pelayanan Parkir
-
6.
Peningkatan Pelayanan Angkutan
-
7.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
8.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
9.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
10.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
11.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
12.
Penataan Peraturan Perundang - Undangan
-
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan KB dan KR Tepat Sasaran
2.
Terfasilitasinya Pembinaan KB Secara Berkelanjutan
3.
Terwujudnya Kesadaran Remaja Tentang KB dan Kesehatan Reproduksi
4.
Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pembangunan Kependudukan dan KB
Indikator Kinerja
10
10
1.
Persentase laju pertumbuhan penduduk *Kota Cirebon Dalam Angka
Target: 0,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Angka kelahiran total per WUS 15-49 thn
Target: 2,18 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate / CPR)
Target: 62,20 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Target: 15,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Jumlah peserta KB / PB
Target: 7.000,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
6.
Jumlah pembinaan peserta KB aktif / PA
Target: 29.000,00 pembinaan KB aktif
Realisasi: 0,00 pembinaan KB aktif
-
7.
Persentase peserta KB aktif MKJP
Target: 25,83 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 thn
Target: 12,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
9.
Jumlah kelompok remaja peduli KB dan Kesehatan Reproduksi
Target: 24,00 kelompok
Realisasi: 0,00 kelompok
-
10.
Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
9
9
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Program Keluarga Berencana
-
7.
Program Penyuluhan dan Penggerakan
-
8.
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
-
9.
Program Pengendalian Penduduk
-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sasaran Strategis
2
1.
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis
2.
Terwujudnya penataan sistem majamenen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
Indikator Kinerja
4
4
1.
Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebanyak 95%
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100 %
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Terpenuhinya infrastruktur teknologi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018
Target: 17,00 Sistem
Realisasi: 0,00 Sistem
-
4.
Terjalinnya kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dengan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100 %
Target: 3,00 Kerjasama
Realisasi: 0,00 Kerjasama
-
Program
15
15
1.
Program persandian komunikasi dan informasi
-
2.
Program pengelolaan pelayanan infrormasi dan dokumentasi
-
3.
Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
-
4.
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
-
5.
Program kerjasama informasi dengan media massa
-
6.
Program kerjasama bidang komunikasi dan informasi
-
7.
Program fasilitas peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi
-
8.
Program peningkatan infrastruktur teknologi informasi
-
9.
Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
-
10.
Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
-
11.
Program pelayanan administrasi perkantoran
-
12.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
13.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
14.
Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
-
15.
Program peningkatan displin aparatur
-
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran Strategis
3
1.
Terkendalinya tingkat inflasi dan meningkatnya volume , nilai ekspor produk Kota Cirebon
2.
Meningkatnya nilai modal usaha koperasi dan UKM
3.
3. Meningkatnya kualitas mutu hasil produksi industri / IKM
Indikator Kinerja
7
7
1.
Tingkat inflasi
Target: 4,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Volume ekspor
Target: 4.400,00 KGS
Realisasi: 0,00 KGS
-
3.
Nilai ekspor
Target: 11.000,00 USD
Realisasi: 0,00 USD
-
4.
Jumlah penerbitan dokumen SKA
Target: 3.800,00 dokumen
Realisasi: 0,00 dokumen
-
5.
Koperasi
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
UKM
Target: 3,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Jumlah produk industri yang berkualitas dan sesuai standar industri
Target: 20,00 komoditi
Realisasi: 0,00 komoditi
-
Program
16
16
1.
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
-
2.
Metrologi Legal
-
3.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Pengawasan Kemetrologian
-
4.
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
-
5.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
6.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
8.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
9.
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
-
10.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
-
11.
Peningkatan Kualiatas Kelembagaan Koperasi
-
12.
Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW Untuk Keluarga Miskin
-
13.
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
-
14.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
-
15.
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
-
16.
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sasaran Strategis
2
1.
Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat
2.
Meningkatnya Nilai Investasi
Indikator Kinerja
2
2
1.
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Target: 90,00 point
Realisasi: 0,00 point
-
2.
Meningkatnya Nilai Investasi
Target: 4,50 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
8
8
1.
Penataan Dan Pelayanan Perijinan
-
2.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
3.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
-
4.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
6.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
-
7.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
-
8.
Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
-
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran Strategis
4
1.
Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi
2.
Berprestasi di Tingkat Provinsi
3.
Berkembangnya kesenian dan Kebudayaan Daerah
4.
Berkembangnya Pariwisata Khas Daerah
Indikator Kinerja
5
5
1.
Meningkatnya Jumlah pemuda Berprestasi
Target: 150,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
2.
Meraih Posisi 10 Besar di Tingkat provinsi pada Tahun 2018 (PORDA)
Target: 10,00 Besar
Realisasi: 0,00 Besar
-
3.
Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi 80 Unit
Target: 80,00 unit
Realisasi: 0,00 unit
-
4.
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan lokal dan mancanegara 25% Tahun 2018
Target: 639.683,00 orang
Realisasi: 0,00 orang
-
5.
Rasio Keaktifan kelompok Seni Budaya dan Bahasa 50% di Tahun 2018 dari 30% di Tahun 2012
Target: 50,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
14
14
1.
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
-
2.
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan dan Kecakapan Hidup Pemuda
-
3.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
-
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
5.
Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah
-
6.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
7.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
8.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
-
9.
Program Pengembangan Kemitraan
-
10.
Program pelayanan administrasi Perkantoran
-
11.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
12.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
13.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
14.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya Keanggotaan dan Kunjungan Perpustakaan serta Pembentukan Perpustakaan Percontohan di RW dan Kelurahan
2.
Terwujudnya Tertib dministrasi Kearsipan Daerah
Indikator Kinerja
5
5
1.
Meningkatnya anggota perpustakaan dari 6179 ( th 2017 ) menjadi 6484 pada tahun 2018
Target: 2,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Meningkatnya Arsip Vital dan Arsip Statis dari 1184 ( thn.2017 )
Target: 110,00 arsip
Realisasi: 0,00 arsip
-
3.
Sistem penyimpanan administrasi arsip sesuai standar dari 24 SKPD ( thn.2917 )
Target: 3,00 SKPD
Realisasi: 0,00 SKPD
-
4.
Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 44.691 ( tahun 2017 ) menjadi 45814 ( tahun 2018 )
Target: 2,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Berdirinya perpustakaan percontohan menjadi 5 RW dan 5 Kelurahan
Target: 2,00 Perpustakaan
Realisasi: 0,00 Perpustakaan
-
Program
5
5
1.
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
-
2.
Perbaikan sisterm administrasi kearsipan
-
3.
Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
-
4.
Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
-
5.
Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
5
1.
Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas
2.
Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan
3.
Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
4.
tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan
5.
Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD
Indikator Kinerja
10
10
1.
ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%
Target: 82,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
2.
tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
3.
Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD
Target: 95,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
4.
Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
5.
Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
6.
tingakat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
7.
Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan
Target: 100,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
8.
tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan
Target: 4,00 kajian
Realisasi: 0,00 kajian
-
9.
implementasi SOP BPPPPD
Target: 75,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
10.
tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD
Target: 90,00 persen
Realisasi: 0,00 persen
-
Program
11
11
1.
Program Pengembangan Data/Informasi
-
2.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
3.
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
-
4.
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan
-
5.
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
-
6.
Program Penelitian dan Pengembangan
-
7.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
8.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
9.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
10.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
11.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Strategis
3
1.
Meningkatnya Pelayanan dan Capaian Kinerja Aparatur
2.
Tergalinya Potensi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal
3.
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja
10
10
1.
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kantor
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Meningkatnya Rata-rata Kehadiran Pegawai
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
5.
Tersusunnya Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Peraturan yang Berlaku
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Meningkatnya PAD
Target: 15,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
APBD Tepat Waktu
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
8.
Transparansi / Publikasi APBD
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
9.
Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Target: 1,00 WTP
Realisasi: 0,00 WTP
-
10.
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
11
11
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
6.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
-
7.
Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD
-
8.
Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD
-
9.
Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah
-
10.
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
-
11.
PertanggungjawaPeningkatan Kualitas Pelaporan ban APBD
-
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Sasaran Strategis
2
1.
Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan Pada Aparatur Pemerintahan;
2.
Terwujudnya Aparatur Daerah yang Memiliki Integritas dan Profesionalisme
Indikator Kinerja
4
4
1.
Rasio Aparatur Yang Menduduki Jabatan Struktural Yang Sebelumnya Telah Mengikuti Diklat Pim
Target: 70,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Tersedianya Sistem Kesejahteraan PNS
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Menurunnya 20% Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tiap Tahun dari 9 kasus/1000 PNS
Target: 3,00 /1000
Realisasi: 0,00 /1000
-
4.
Pelaksanaan jadwal pengajian rutin bulanan disetiap SKPD dilaksanakan 100%
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
9
9
1.
Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
-
2.
Pendidikan Kedinasan
-
3.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
4.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
5.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
6.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
7.
Peningkatan Disiplin Aparatur
-
8.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
9.
Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
-
KECAMATAN HARJAMUKTI
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan Publik, Rekomendasi dan Legalisasi Pelayanan Tepat Waktu
2.
Terakomodirnya semua usulan Pembangunan dari RW/RT dalam Musrenbang
3.
Tercapainya Prestasi Kecamatan dalam Lomba Keagamaan Tingkat Kota
4.
Terwujudnya Prestasi di Bidang K3
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunnya persentase jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan
Target: 5,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Meningkatnya Realisasi Hasil Musrenbang Kecamatan Harjamukti
Target: 90,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Juara Umum Tingkat Kota
Target: 1,00 Juara
Realisasi: 0,00 Juara
-
4.
Terwujudnya RW K3 sebanyak 80 %
Target: 25,00 RW
Realisasi: 0,00 RW
-
Program
15
15
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
5.
Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur
-
6.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
7.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
8.
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
9.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan
-
10.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
11.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
12.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
-
13.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
14.
Program RW Bersih
-
15.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KECAMATAN PEKALIPAN
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya Pelayanan publik, rekomendasi dan legalisasi pelayanan tepat waktu
2.
Terwujudnya prestasi di bidang K3 dan RW zero waste
3.
Terakomodirnya semua usulan pembangunan dari RT/RW dalam Musrenbang
4.
Tercapainya prestasi kecamatan dalam lomba keagamaan
Indikator Kinerja
4
4
1.
Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
Target: 0,00 Keluhan
Realisasi: 0,00 Keluhan
-
2.
Terwujudnya RW zero waste 20% dari jumlah RW
Terwujudnya RW K3 sebanyak 50%
Target: 20,00 RW
Realisasi: 0,00 RW
-
3.
Meningkatnya pembangunan di wilayah Kecamatan Pekalipan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Juara Umum Antar Kecamatan
Target: 18,00 cabang
Realisasi: 0,00 cabang
-
Program
11
11
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
6.
Program RW Bersih
-
7.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
8.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
-
9.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
10.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
11.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
KECAMATAN KESAMBI
Sasaran Strategis
5
1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
dan Kelurahan
2.
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
4.
Meningkatnya RW K3
5.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Indikator Kinerja
7
7
1.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
2.
Prosentase Masukan Masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
3.
Prosentase RW yang melaksanakan K3
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
4.
Meningkatnya Nilai LKIP/LAKIP
Target: 70,00 B
Realisasi: 0,00 B
-
5.
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di
Kelurahan dan Kecamatan
Target: 95,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
6.
Prosentase Keterlibatan Masyarakat dalam Peringatan Keagamaan
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
7.
Prosentase Masukan Masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang
Target: 100,00 %
Realisasi: 0,00 %
-
Program
29
29
1.
1.Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
2.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
3.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan / Kecamatan
4.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
5.Program RW Bersih
6.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
7.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
13.Program Kerukunan Umat Beragama
14.tProgram Perencanaan Pembangunan Daerah
-
2.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
3.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan / Kecamatan
-
5.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
6.
Program RW Bersih
-
7.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
8.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
9.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
10.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
11.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
12.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
13.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
14.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
15.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
16.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
17.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
18.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
19.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan / Kecamatan
-
20.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
-
21.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
22.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
-
23.
Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan
-
24.
Program Kerukunan Umat Beragama
-
25.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
26.
Program RW Bersih
-
27.
Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan
-
28.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
29.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
KECAMATAN KEJAKSAN
Sasaran Strategis
4
1.
Terfasilitasinya pelayanan publik, rekomendasi dan legalisasi pelayanan tapat waktu
2.
Terakomodirnya semua usulan pembangunan dari RT/RW dalam Musrenbang
3.
Tercapainya prestasi Kecamatan Kejaksan dalam lomba keagamaan tingkat Kota Cirebon
4.
Terwujudnya prestasi dibidang K3
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Strategis
3
1.
Tingkat waktu tanggap pelayanan administrasi dan kejadian bencana lainnya.
2.
Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
3.
Meningkatkan Aparatur dan masyarakat di tingkat kelurahan yang dilatih tentang tatacara pencegahan dan penanggulangan bencana secara dini
Indikator Kinerja
4
4
1.
Tanggap Pelayanan administrasi dan data kebencanaan
Target: 10,00 menit
Realisasi: 0,00 menit
-
2.
Tingkat waktu tanggap darurat bencana
Target: 7,00 hari
Realisasi: 0,00 hari
-
3.
Tingkat waktu tanggap kejadian bencana
Target: 10,00 menit
Realisasi: 0,00 menit
-
4.
Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih di tingkat kelurahan sebanyak 300 orang
Target: 300,00 Orang
Realisasi: 0,00 Orang
-
Program
8
8
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
5.
Program Penanggulangan Bencana
-
6.
Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
-
7.
Kegiatan Pendataan/Penyebarluasan Informasi Bencana
-
8.
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
-
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI
Sasaran Strategis
0
Tidak ada data.
Indikator Kinerja
0
Tidak ada data.
Program
0
Tidak ada data.
Data per 31 Mei 2018 10:22 WIB